Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 313/2019 EM ANEXO |
0,00 |
243,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 313/2019 EM ANEXO |
243,50 |
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21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1924 |
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243,50 |
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07/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2019
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
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243,50 |
TOTAL |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.