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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6878 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONSTRUÇÃO DE CORDÃO MEIO-FIO NA RUA ASSIS BRASIL,BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 3356/2019 EM ANEXO 0,00 472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,CONSTRUÇÃO DE CORDÃO MEIO-FIO NA RUA ASSIS BRASIL,BAIRRO ITAPAGÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 3356/2019 EM ANEXO 472,00
15/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 151 472,00
25/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.