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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6923 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 0,05 250,00
600.00 Pasta processos, com papel plastificado colorida 25,50x32mm, com furos, conforme modelo nº 30 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 0,78 468,00
1000.00 Pasta branca para contratos 24x32mm ( espaço entre furos de 8cm), com papel colorido, com recortes para grampear, conforme modelo nº 32 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 0,84 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 Folha timbrada 90gr, conforme modelo nº 24 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. Pasta processos, com papel plastificado colorida 25,50x32mm, com furos, conforme modelo nº 30 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. Pasta branca para contratos 24x32mm ( espaço entre furos de 8cm), com papel colorido, com recortes para grampear, conforme modelo nº 32 em anexo. Com arte inclusa, podendo sofrer alterações de cores. 1.558,00
02/07/2019 EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE NF:20192981 390,00
08/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:20192981 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6923/2019 - REF. JULHO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 390,00
24/09/2019 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:20193125 840,00
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20193125 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6923/2019 - REF. SETEMBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 840,00
01/11/2019 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; CFE NFSE:20193162 175,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe nfe:20193162 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 6923/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 175,00
27/12/2019 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NFSE:20193264 153,00
27/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 6923/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 153,00
TOTAL 1.558,00 1.558,00 1.558,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.