| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME | 
| Número do empenho: | 6955 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RK 406 CFE ORDEM DE COMPRA No 3386/2019 EM ANEXO | 0,00 | 112,29 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RK 406 CFE ORDEM DE COMPRA No 3386/2019 EM ANEXO | 112,29 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 860 | 112,29 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2019 ECLAIR FREU ME - 2664 | 112,29 | ||
| TOTAL | 112,29 | 112,29 | 112,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||