| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 04/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFRE COMPROVANTE 5459 EM ANEXO | 0,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFRE COMPROVANTE 5459 EM ANEXO | 1.155,00 | ||
| 04/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5459 | 1.155,00 | ||
| 16/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2019 BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME - 820 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||