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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7207 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ALGINATO CAVEX DE 500G DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3527/2019 EM ANEXO 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ALGINATO CAVEX DE 500G DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3527/2019 EM ANEXO 1.780,00
22/04/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3084 1.780,00
29/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2019 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.