Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOVINO BINOTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7218 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO BURRA PRETA DO ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3544/2019 EM ANEXO |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO BURRA PRETA DO ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3544/2019 EM ANEXO |
620,00 |
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22/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 023.9267.832 |
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620,00 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2019
JOVINO BINOTTO ME - 103 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.