| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME | 
| Número do empenho: | 7408 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA + CAMAGEM | 120,00 | 120,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | SERVIÇO DE GEOMETRIA + CAMAGEM | 120,00 | ||
| 23/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 246 | 120,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2019 AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME - 98611 | 117,40 | ||
| 03/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7408/2019 | 2,60 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/05/2019 | 2,60 | Lançada | |
| TOTAL | 2,60 |