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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7997 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT.
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2019.PARCELA 48/240 0,00 17.288,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2019.PARCELA 48/240 17.288,84
25/04/2019 JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2019.PARCELA 48/240 17.288,84
14/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7997/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 17.288,84
TOTAL 17.288,84 17.288,84 17.288,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.