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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 08:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 8126 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE ABRIL/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE ABRIL/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 190,00
29/04/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE ABRIL/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 190,00
02/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2019 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.