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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8331 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIS 22.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS JUNTO AO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIS 22.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS JUNTO AO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 299,00
30/04/2019 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIS 22.04.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS JUNTO AO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO 299,00
03/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 299,00
TOTAL 299,00 299,00 299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.