| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA | 
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE E COMODATO DE EQUIPAMENTOS | 1.566,25 | 1.566,25 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | MENSALIDADE E COMODATO DE EQUIPAMENTOS | 1.566,25 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 2827 | 1.566,25 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.500,00 | ||
| 22/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8341/2019 | 66,25 | ||
| TOTAL | 1.566,25 | 1.566,25 | 1.566,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 22/05/2019 | 66,25 | Lançada | |
| TOTAL | 66,25 |