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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8490 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ADITIVO 25,00 100,00
1.00 ADITIVO LIMPEZA COMBUSTIVEL 125,00 125,00
1.00 VALVULA TERMOSTÁTICA 450,00 450,00
1.00 MANGUEIRA RADIADOR 130,00 130,00
1.00 PONTEIRA DIREÇÃO 160,00 160,00
1.00 COLA SILICONE 10,00 10,00
1.00 SENSOR TEMPERATURA PAINEL 440,00 440,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 180,00 180,00
1.00 SANGRADOR DE FREIO 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 ADITIVO ADITIVO LIMPEZA COMBUSTIVEL VALVULA TERMOSTÁTICA MANGUEIRA RADIADOR PONTEIRA DIREÇÃO COLA SILICONE SENSOR TEMPERATURA PAINEL JOGO DE PASTILHAS DE FREIO SANGRADOR DE FREIO 1.675,00
03/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 024.129.353 1.675,00
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.675,00
TOTAL 1.675,00 1.675,00 1.675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.