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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8546 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA 3,2 LT "MONTANHA MAJESTOSA" 145,00 435,00
1.00 TINTA 16 LTS "MEDITAÇÃO" 369,00 369,00
2.00 ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO 39,50 79,00
2.00 TRINCHA 1/2 6,00 12,00
1.00 TRINCHA 3 10,00 10,00
1.00 TINTA 0,8 L "TOQUE DE INVERNO" 30,00 30,00
1.00 TINTA 0,8 L "NOITE DO ZODIACO" 38,00 38,00
1.00 TINTA 0,8 LT "MONTANHA MAJESTOSA" 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 TINTA 3,2 LT "MONTANHA MAJESTOSA" TINTA 16 LTS "MEDITAÇÃO" ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO TRINCHA 1/2 TRINCHA 3 TINTA 0,8 L "TOQUE DE INVERNO" TINTA 0,8 L "NOITE DO ZODIACO" TINTA 0,8 LT "MONTANHA MAJESTOSA" 1.011,00
06/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 7.136 1.011,00
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.011,00
TOTAL 1.011,00 1.011,00 1.011,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.