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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8573 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Contratação de empresa para prestar serviço de corte e limpeza de grama, poda de pequenas árvores e de pequenas plantas como pingo de ouro, em: - Todas as escolas de Educação Infantil deste município. 990,00 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 Contratação de empresa para prestar serviço de corte e limpeza de grama, poda de pequenas árvores e de pequenas plantas como pingo de ouro, em: - Todas as escolas de Educação Infantil deste município. 2.970,00
22/05/2019 CASSIANA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTE CFE NFS:304 990,00
29/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:304 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8573/2019 - REF. MAIO/2019 JONAS TARIGA - 99295 990,00
10/06/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NFS:315 990,00
18/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:315 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8573/2019 - REF. JUNHO/2019 JONAS TARIGA - 99295 956,34
18/06/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8573/2019 33,66
15/07/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NF:333 990,00
19/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:333 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 8573/2019 - REF. JULHO/2019 JONAS TARIGA - 99295 990,00
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 18/06/2019 33,66 2018/2019 Lançada
TOTAL   33,66