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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8574 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Contratação de empresa para prestar serviço de corte e limpeza de grama, poda de pequenas árvores e de pequenas plantas como pingo de ouro, em: - Todas as escolas de Ensino Fundamental deste município. 1.680,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 Contratação de empresa para prestar serviço de corte e limpeza de grama, poda de pequenas árvores e de pequenas plantas como pingo de ouro, em: - Todas as escolas de Ensino Fundamental deste município. 5.040,00
22/05/2019 CASSIANA VERONESSE OFICIAL DE GABINENTECFE NFS:305 1.680,00
29/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:305 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8574/2019 - REF. MAIO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.598,83
29/05/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8574/2019 81,17
12/06/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFS:316 1.680,00
21/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:316 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 8574/2019 - REF. JUNHO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.622,88
21/06/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8574/2019 57,12
15/07/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NF:334 1.680,00
19/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:334 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 8574/2019 - REF. JULHO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.598,83
19/07/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8574/2019 81,17
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 29/05/2019 81,17 1754/2019 Lançada
ISS - MDE 21/06/2019 57,12 2085/2019 Lançada
ISS - MDE 19/07/2019 81,17 2439/2019 Lançada
TOTAL   219,46