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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA REGINA PISONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8868 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTEWRNAÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTEWRNAÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 50,00
09/05/2019 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTEWRNAÇÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 50,00
14/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8868/2019 ADRIANA REGINA PISONI - 5048 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.