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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA REGINA PISONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8869 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.05.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.05.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 395,00
09/05/2019 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.05.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 395,00
14/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8869/2019 ADRIANA REGINA PISONI - 5048 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.