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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8875 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS: ABRAÇADEIRA, ADESIVO PLASTICO, BUCHA PVC, COLUNA BRANCA, COLUNA P/ LAVAT., ENGATE FLEX, JOELHO 90, LAVAT. COLONIAL, LAVATÓRIO BRANCO, LUVA SOLD. C/ BUCHA LATÃO, PARAF. P/ MAD CHATA, TE 90 SOLD., TE ESG. 40, TUBO ESG. 40, TUBO SOLD. 25 407,73 407,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS: ABRAÇADEIRA, ADESIVO PLASTICO, BUCHA PVC, COLUNA BRANCA, COLUNA P/ LAVAT., ENGATE FLEX, JOELHO 90, LAVAT. COLONIAL, LAVATÓRIO BRANCO, LUVA SOLD. C/ BUCHA LATÃO, PARAF. P/ MAD CHATA, TE 90 SOLD., TE ESG. 40, TUBO ESG. 40, TUBO SOLD. 25 407,73
09/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 14866 407,73
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8875/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 407,73
TOTAL 407,73 407,73 407,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.