Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8969 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUBRIFICANTE MOTOR 1 L |
25,00 |
25,00 |
3.00 |
RETENTOR |
12,17 |
36,51 |
1.00 |
LIXA FERRO GRÃO |
3,13 |
3,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2019 |
LUBRIFICANTE MOTOR 1 L RETENTOR LIXA FERRO GRÃO |
64,64 |
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13/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5197 |
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64,64 |
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28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2019
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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64,64 |
TOTAL |
64,64 |
64,64 |
64,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.