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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8999 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDORA KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 409,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDORA KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 409,00
13/05/2019 DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDORA KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 409,00
16/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2019 AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 101617 409,00
TOTAL 409,00 409,00 409,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.