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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 90 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: VALES TRANSPORTES-SAÚDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 01/2019 EM ANEX0 0,00 1.508,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALES TRANSPORTES) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 01/2019 EM ANEX0 1.508,25
30/01/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:13057 1.508,25
14/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 1.508,25
TOTAL 1.508,25 1.508,25 1.508,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.