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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9244 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA FAMURS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA FAMURS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 25,00
16/05/2019 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA FAMURS CFE COMPROVANTE EM ANEXO 25,00
17/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9244/2019 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.