Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
27.664,22 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
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27.664,22 |
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24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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60,00 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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100,00 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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186,00 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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283,77 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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368,00 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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588,80 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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697,91 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.185,00 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.404,87 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.793,92 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.746,57 |
24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.983,09 |
29/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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13.266,29 |
TOTAL |
27.664,22 |
27.664,22 |
27.664,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.