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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9262 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS : TUBO ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, TUBO SOLDAVEL, TORNEIRA JARDIM, TE, ENGATE FLEX., JOELHO ESGT., CHAVE MAR, LUVA, UNIÃO SOLDAVEL, FIO PARAL., NIPER ROSCAVEL, PRENSA CABO, VALVULA DE POÇO, BUCHA ANEL, PARAFUSO 243,90 243,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS : TUBO ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, TUBO SOLDAVEL, TORNEIRA JARDIM, TE, ENGATE FLEX., JOELHO ESGT., CHAVE MAR, LUVA, UNIÃO SOLDAVEL, FIO PARAL., NIPER ROSCAVEL, PRENSA CABO, VALVULA DE POÇO, BUCHA ANEL, PARAFUSO 243,90
16/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9799 243,90
28/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9262/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 243,90
TOTAL 243,90 243,90 243,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.