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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9275 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS: PASTA LUBRIFICANTE 160 G; MODULO FIXO; PARAFUSO P/ VASO SANITARIO; PARAFUSOS; MODULO PLACA+BASTIDOR; PLACA PVC CEGA 571,42 571,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS: PASTA LUBRIFICANTE 160 G; MODULO FIXO; PARAFUSO P/ VASO SANITARIO; PARAFUSOS; MODULO PLACA+BASTIDOR; PLACA PVC CEGA 571,42
16/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9800 571,42
23/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9275/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 571,42
TOTAL 571,42 571,42 571,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.