Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9347 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO PSL 900 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
OLEO LUB 10W30 20 LT |
233,00 |
233,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
FILTRO PSL 900 OLEO LUB 10W30 20 LT |
268,00 |
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20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.989 |
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268,00 |
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28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9347/2019
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
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268,00 |
TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.