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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9380 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT.
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO/BADESUL/2018
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS REFERENTE 1a PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 0,00 19.134,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 JUROS REFERENTE 1a PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 19.134,74
20/05/2019 JUROS REFERENTE 1a PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 19.134,74
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9380/2019 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 19.134,74
TOTAL 19.134,74 19.134,74 19.134,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.