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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 20:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9565 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE BENS IMOVEIS: FITA VEDA ROSCA, DISJUNTOR MONOFASICO 10 A, CONECTOR, FIO PARALELO 2x2,5 MM, FIO PARALELO 2x1,5 MM, FIO FLEXIVEL 2,5 MM, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, CONECTOR, COTOVELO FEMEA, CONECTOR MACHO, CONJUNTO TOMADA 250,49 250,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE BENS IMOVEIS: FITA VEDA ROSCA, DISJUNTOR MONOFASICO 10 A, CONECTOR, FIO PARALELO 2x2,5 MM, FIO PARALELO 2x1,5 MM, FIO FLEXIVEL 2,5 MM, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, CONECTOR, COTOVELO FEMEA, CONECTOR MACHO, CONJUNTO TOMADA 250,49
22/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9844 250,49
29/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 250,49
TOTAL 250,49 250,49 250,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.