Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9572 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRAÇADEIRA COM 2 PARAFUSOS |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CRUZETA |
186,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
ABRAÇADEIRA COM 2 PARAFUSOS CRUZETA |
221,00 |
|
|
23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 919 |
|
221,00 |
|
28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9572/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
221,00 |
TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.