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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9643 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 2.584,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 2.584,42
24/05/2019 DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 2.584,42
07/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9643/2019 ESSOR SEGUROS SA - 95791 2.584,42
TOTAL 2.584,42 2.584,42 2.584,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.