| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 9716 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 0,00 | 1.250,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 1.250,00 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2019 | 1.250,00 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9716/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||