| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 9780 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 0,00 | 412,11 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 412,11 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2019 | 412,11 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 412,11 | ||
| TOTAL | 412,11 | 412,11 | 412,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||