| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 9899 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 0,00 | 2.920,58 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 2.920,58 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2019 | 2.920,58 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9899/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.920,58 | ||
| TOTAL | 2.920,58 | 2.920,58 | 2.920,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||