Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10141 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
COVID-19- |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUAÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2020 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUAÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1.300,00 |
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15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 016 |
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1.300,00 |
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29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2020
ORAIDE BASSO 00895280000 - 99692 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.