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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10217 Data de lançamento: 18/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 14,41 14,41
67.00 FIO FLEXÍVEL 2,5MM, PRETO 1,40 93,80
2.00 FITA ISOLANTE 20M 8,82 17,64
4.00 LÂMPADA 25W 21,36 85,44
45.00 FIO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO 0,85 38,25
70.00 FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL 1,40 98,00
1.00 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO 69,80 69,80
1.00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 19,50 19,50
1.00 TORNEIRA PAREDE 47,26 47,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2020 FITA VEDA ROSCA FIO FLEXÍVEL 2,5MM, PRETO FITA ISOLANTE 20M LÂMPADA 25W FIO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO DISJUNTOR MONOFÁSICO TORNEIRA PAREDE 484,10
18/05/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 12615 484,10
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10217/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 484,10
TOTAL 484,10 484,10 484,10
SALDO A PAGAR 0,00