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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10493 Data de lançamento: 21/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRINCHA 1/2 5,00 5,00
1.00 TRINCHA 2 6,00 6,00
1.00 ROLO MICROFIBRA 15,00 15,00
1.00 ROLO ANTI GOTA 20,00 20,00
2.00 GARFO SEM ROSCA 8,00 16,00
1.00 FITA 40X40 CREPE 16,00 16,00
1.00 MASSA ACRÍLICA 3,6LITROS 35,00 35,00
1.00 BASE ACRÍLICA SEMI-BRILHO 16,2 LITROS 499,00 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2020 TRINCHA 1/2 TRINCHA 2 ROLO MICROFIBRA ROLO ANTI GOTA GARFO SEM ROSCA FITA 40X40 CREPE MASSA ACRÍLICA 3,6LITROS BASE ACRÍLICA SEMI-BRILHO 16,2 LITROS 612,00
21/05/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9.240 612,00
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10493/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 612,00
TOTAL 612,00 612,00 612,00
SALDO A PAGAR 0,00