| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL DE ARAUJO SILVA 03559603030 |
| Número do empenho: | 10953 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA. | 1.788,50 | 1.788,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | SERVIÇO DE PINTURA. | 1.788,50 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 011 | 1.788,50 | ||
| 16/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10953/2020 EZEQUIEL DE ARAUJO SILVA 03559603030 - 101191 | 1.788,50 | ||
| TOTAL | 1.788,50 | 1.788,50 | 1.788,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||