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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11004 Data de lançamento: 25/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE APÓLICE EM ANEXO 4.260,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2020 DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE APÓLICE EM ANEXO 4.260,94
25/05/2020 DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE APÓLICE EM ANEXO 4.260,94
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11004/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 4.260,94
TOTAL 4.260,94 4.260,94 4.260,94
SALDO A PAGAR 0,00