Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11194 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
COVID-19- |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ROLOS CONES,TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE EPPS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19 |
0,00 |
281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE ROLOS CONES,TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE EPPS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19 |
281,00 |
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27/05/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 122 |
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281,00 |
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12/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11194/2020
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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281,00 |
TOTAL |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.