| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 11203 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM MOTOR | 68,46 | 68,46 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA | 91,55 | 91,55 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA | 91,55 | 91,55 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA | 36,16 | 72,32 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 398,79 | 797,58 |
| 1.00 | CORREIA | 69,78 | 69,78 |
| 1.00 | VELA | 90,13 | 90,13 |
| 1.00 | FILTRO AR | 24,04 | 24,04 |
| 1.00 | FILTRO INJEÇÃO | 21,05 | 21,05 |
| 1.00 | ESTICADOR | 125,90 | 125,90 |
| 1.00 | CAPA CORREIA | 84,30 | 84,30 |
| 1.00 | COIFA HOMOCINÉTICA | 115,22 | 115,22 |
| 2.00 | LÍQUIDO FREIO | 24,93 | 49,86 |
| 2.00 | REPARO ESTABILIZADOR | 19,73 | 39,46 |
| 1.00 | COXIM CAIXA | 128,63 | 128,63 |
| 2.00 | CILINDRO RODA | 69,59 | 139,17 |
| 1.00 | CORREIA MV | 38,70 | 38,70 |
| 1.00 | ROLAMENTO COIFA | 42,44 | 42,44 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 96,31 | 96,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | COXIM MOTOR BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA AMORTECEDOR CORREIA VELA FILTRO AR FILTRO INJEÇÃO ESTICADOR CAPA CORREIA COIFA HOMOCINÉTICA LÍQUIDO FREIO REPARO ESTABILIZADOR COXIM CAIXA CILINDRO RODA CORREIA MV ROLAMENTO COIFA COXIM MOTOR | 2.186,45 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 158859 | 2.186,45 | ||
| 04/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 2.186,45 | ||
| TOTAL | 2.186,45 | 2.186,45 | 2.186,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||