| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11227 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MEMÓRIA DE 4GB PARA NOTEBOOK DA SALA DE REUNIÕES CFE COMPROVANTE 029.427.330 EM ANEXO | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 MEMÓRIA DE 4GB PARA NOTEBOOK DA SALA DE REUNIÕES CFE COMPROVANTE 029.427.330 EM ANEXO | 369,00 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.427.330 | 369,00 | ||
| 04/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11227/2020 MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP - 83555 | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||