Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11316 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMÔMETRO SEM CONTATO INFRA VERMELHO |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2020 |
TERMÔMETRO SEM CONTATO INFRA VERMELHO |
590,00 |
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29/05/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1789 |
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590,00 |
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29/05/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-590,00 |
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29/05/2020 |
DEVOLUÇÃO MERCADORIA |
-590,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.