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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11446 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CATETER PARA OXIGÊNIO 1,21 24,20
50.00 FITA MICROPORE 8,79 439,50
50.00 FITA MICROPORE BRANCA 5CMX10M 4,00 200,00
50.00 FITA MICROPORE BEGE 2,11 105,50
100.00 DIMENIDRATO 4,72 472,00
29.00 RIFAMICINA SPRAY 5,13 148,77
1.00 CAMPO OPERATÓRIO 93,50 93,50
3.00 ELETRODO 41,98 125,94
30.00 COLAGENASE COM CLORANFENICOL 14,59 437,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 CATETER PARA OXIGÊNIO FITA MICROPORE FITA MICROPORE BRANCA 5CMX10M FITA MICROPORE BEGE DIMENIDRATO RIFAMICINA SPRAY CAMPO OPERATÓRIO ELETRODO COLAGENASE COM CLORANFENICOL 2.047,11
01/06/2020 LIQUIDAÇ~ÇAO NT 69313 2.047,11
08/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11446/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 2.047,11
TOTAL 2.047,11 2.047,11 2.047,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.