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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11468 Data de lançamento: 02/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIRENE DE MARCHA 48,00 48,00
1.00 AROMATIZANTE 19,00 19,00
2.00 LÂMPADA LED 16,00 32,00
1.00 BARRICA DE ÁGUA 25L 68,00 68,00
1.00 LÂMPADA 69 4,80 4,80
1.00 SILICONE 400ML 22,00 22,00
4.00 PORCA RODA 11,00 44,00
1.00 UNIÃO INSTANTÂNE 6X6 22,00 22,00
1.00 LENTE LANTERNA 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2020 SIRENE DE MARCHA AROMATIZANTE LÂMPADA LED BARRICA DE ÁGUA 25L LÂMPADA 69 SILICONE 400ML PORCA RODA UNIÃO INSTANTÂNE 6X6 LENTE LANTERNA 285,80
02/06/2020 LIQUIDAÇÃO NT 14635 285,80
09/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11468/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 285,80
TOTAL 285,80 285,80 285,80
SALDO A PAGAR 0,00