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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11898 Data de lançamento: 09/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA 2X2 10,00 10,00
1.00 CAIXA DE PASSAGEM 45,00 45,00
2.00 PLUG P-4 MACHO 5,00 10,00
1.00 PLUG P-4 FÊMEA 5,00 5,00
4.00 EMENDA PARA REDE 5,00 20,00
8.00 CONECTOR DE COMPRESSÃO 5,00 40,00
18.00 CONECTOR DE MOLA 5,00 90,00
1.00 CÂMERA HDCVI VHD 240,00 240,00
2.00 ISOLADOR OLHAL PORCELANA 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2020 CAIXA 2X2 CAIXA DE PASSAGEM PLUG P-4 MACHO PLUG P-4 FÊMEA EMENDA PARA REDE CONECTOR DE COMPRESSÃO CONECTOR DE MOLA CÂMERA HDCVI VHD ISOLADOR OLHAL PORCELANA 540,00
09/06/2020 LIQUIDAÇÃO NT 94 540,00
19/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11898/2020 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00