Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11986 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CETOPROFENO 100MG |
4,30 |
215,00 |
20.00 |
RIFAMICINA SPRAY 20ML |
5,13 |
102,60 |
10.00 |
LIDOCAINA |
4,13 |
41,30 |
80.00 |
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA |
2,56 |
204,80 |
24.00 |
ÓLEO CICATRIZANTE 200ML |
4,34 |
104,16 |
30.00 |
COLETOR DE URINA |
0,42 |
12,60 |
100.00 |
DIPIRONA |
0,89 |
89,00 |
3.00 |
PAPEL GRAU 200MMZ10M |
102,41 |
307,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
CETOPROFENO 100MG RIFAMICINA SPRAY 20ML LIDOCAINA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ÓLEO CICATRIZANTE 200ML COLETOR DE URINA DIPIRONA PAPEL GRAU 200MMZ10M |
1.076,69 |
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10/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 69568 |
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1.076,69 |
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18/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11986/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.076,69 |
TOTAL |
1.076,69 |
1.076,69 |
1.076,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.