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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 12098 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 4,05 16,20
190.00 CABO PARALELO 3,20 608,00
6.00 CONECTOR 6MM 4,30 25,80
8.00 PLUG ROSCÁVEL 0,76 6,08
6.00 JOELHO 90 6,62 39,72
2.00 AQUECEDOR DE ÁGUA 200,00 400,00
1.00 TORNEIRA ELETRÔNICA 190,00 190,00
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL 149,00 149,00
15.00 LÂMPADA SÓDIO 70W 27,52 412,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 TORNEIRA PLÁSTICA PRETA CABO PARALELO CONECTOR 6MM PLUG ROSCÁVEL JOELHO 90 AQUECEDOR DE ÁGUA TORNEIRA ELETRÔNICA TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL LÂMPADA SÓDIO 70W 1.847,60
15/06/2020 LIQUIDAÇÃO NT 685 1.847,60
03/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12098/2020 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 1.847,60
TOTAL 1.847,60 1.847,60 1.847,60
SALDO A PAGAR 0,00