| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REFENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 426,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | FERIAS REFENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 | 426,32 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020 | 426,32 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 1243/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119890 | 426,32 | ||
| TOTAL | 426,32 | 426,32 | 426,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||