Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12520 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA |
5,13 |
102,60 |
30.00 |
RIFAMICINA SPRAY |
5,13 |
153,90 |
4.00 |
PAPEL GRAU 150MMX100M |
77,34 |
309,36 |
6.00 |
ALGODÃO ORTOPÉDICO |
3,12 |
18,72 |
20.00 |
COLAGENASE COM CLORANFENICOL |
21,12 |
422,40 |
100.00 |
DIPIRONA 2ML |
0,86 |
86,00 |
100.00 |
CETOPROFENO 100MG |
4,30 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2020 |
NEOMICINA + BACITRACINA RIFAMICINA SPRAY PAPEL GRAU 150MMX100M ALGODÃO ORTOPÉDICO COLAGENASE COM CLORANFENICOL DIPIRONA 2ML CETOPROFENO 100MG |
1.522,98 |
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19/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO NOTA 69709 |
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1.522,98 |
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24/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12520/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.522,98 |
TOTAL |
1.522,98 |
1.522,98 |
1.522,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.